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您好:老師!公司購黃金送客戶,進(jìn)項票可以抵扣嗎?稅率是多少?如何做賬,謝謝

84785004| 提問時間:2021 03/08 15:52
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
您好如果計入業(yè)務(wù)招待費不能抵扣。
2021 03/08 15:52
84785004
2021 03/08 15:52
稅率是多少
84785004
2021 03/08 15:53
13對嗎?可以做成福利費嗎
玲老師
2021 03/08 15:53
一般納稅人。13%的稅率。發(fā)票上
84785004
2021 03/08 15:54
福利費也不可以抵扣對嗎?
84785004
2021 03/08 15:56
福利費限額如何做匯算清繳,全年工資薪資百分之14可以扣除對嗎
84785004
2021 03/08 15:56
大約50萬的金額
84785004
2021 03/08 15:57
招待費抵扣企業(yè)所得稅?
玲老師
2021 03/08 16:01
是的 是的,您這些理解都正確。 招待費的扣除項額,是發(fā)生額60%和收入的千分之五,按小的扣。
84785004
2021 03/08 16:04
單位名發(fā)票,用個人名義報銷,或?qū)D(zhuǎn)賬!列支招待費用,還要交個稅嗎?如何交,20%個稅嗎
玲老師
2021 03/08 16:05
報銷報銷的業(yè)務(wù)不繳納個稅。
84785004
2021 03/08 16:05
好的,謝謝老師
玲老師
2021 03/08 16:08
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