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老師,你好。我想問下:應(yīng)收賬款以前的會計(jì)做漏或者做少了怎么調(diào)賬?

84784989| 提問時(shí)間:2021 03/05 13:09
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
您好把這筆業(yè)務(wù)補(bǔ)記上就可以。
2021 03/05 13:09
84784989
2021 03/05 13:14
借貸哪個(gè)科目?跨年了。估計(jì)跨好多年了。
玲老師
2021 03/05 13:15
借應(yīng)收賬款 貸以前年度損益調(diào)整應(yīng)交增值稅。
84784989
2021 03/05 13:29
老師貸方能說具體點(diǎn)嗎?
玲老師
2021 03/05 13:30
借應(yīng)收賬款 貸以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交增值稅 就是補(bǔ)寄一筆收入的分錄。
84784989
2021 03/05 13:32
可以增值稅應(yīng)該是交了。
84784989
2021 03/05 13:33
因?yàn)槎际情_過票的。直接借:應(yīng)收賬款 貸:以前年度損益調(diào)整 就可以了吧?
玲老師
2021 03/05 13:35
那你把原來分錄發(fā)來看一下。不然你單獨(dú)增加1個(gè)科目沒法增加。
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