問題已解決

我同學(xué)在上個月開專票(字開錯了)當(dāng)時這張發(fā)票沒有作廢,又重新開了一張,這個月報稅改怎么操作,我只懂得要紅沖,但具體不知道怎么操作,能否告訴

84785027| 提問時間:2021 03/03 18:59
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,一正數(shù)一負(fù)數(shù),這個就是零的。
2021 03/03 19:00
84785027
2021 03/03 19:01
上個月沒有把那張發(fā)票作廢,又重新開了一張,這個月要怎么操作
郭老師
2021 03/03 19:05
你好,這個不就是負(fù)數(shù)嗎?負(fù)數(shù)銷售額,然后又重新開了一張,這個是正數(shù)銷售額一正數(shù)一負(fù)數(shù)他是零了,相互抵扣啦。
84785027
2021 03/03 19:11
紅沖(對應(yīng)發(fā)票開具負(fù)數(shù)一張),前提是要寫個申請需要稅務(wù)局審核以后才能開吧,不是直接就開負(fù)數(shù)發(fā)票一張
郭老師
2021 03/03 19:14
需要開紅字信息表 審核通過之后就可以開負(fù)數(shù)發(fā)票。
84785027
2021 03/03 19:30
這個月開具紅沖發(fā)票,但上個月的那張開錯的發(fā)票稅也要交的吧,這個月開紅沖只能等下個月交這個月稅時可以少交是這樣嗎,還是在這個月紅沖發(fā)票開具,上個月那張錯的發(fā)票稅不用交
郭老師
2021 03/03 19:42
這個月申報上一個月的你上個月只開了一個正數(shù)發(fā)票,申報這個證書,發(fā)票正常交稅的。
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