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員工出差飛機票行程單報銷,計算抵扣,分錄怎么寫?

84784971| 提問時間:2021 03/01 11:23
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
借管理費用差旅費? 進項稅額貸,庫存現金等。
2021 03/01 11:26
84784971
2021 03/01 11:30
借:管理費用---差旅費 2065.14 應交稅費---應交增值稅--進項稅額 185.86 貸:銀行存款 2251 是這個分錄嗎? 本期沒有銷項抵扣,需不需要轉出呢?分錄怎么寫?
maize老師
2021 03/01 11:41
是的不需要轉出,你可以申報附表2 這個8b和第10欄留底?
maize老師
2021 03/01 11:41
你要是現在不想申報的話,你可以做應交稅費待認證進項稅額?
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