問題已解決

(內(nèi)賬)老師,我收客戶定金的時候,是這樣做分錄的,借:其他應(yīng)付款-老板2000,貸:應(yīng)收賬款-某客戶2000,(小企業(yè)不設(shè)預(yù)收賬款科目),然后退款給客戶的時候,又從銀行退回去,并不抵消老板的其他應(yīng)付款的,退款回去怎么做分錄???借:貸:應(yīng)收賬款-某客戶2000 ,貸:銀行存款2000,那還有其他應(yīng)付款平不了呢?怎么辦?

84785009| 提問時間:2021 02/27 12:05
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
婁婁老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師
您好,收科目定金的時候銀行存款應(yīng)該增加,借:銀行存款 2000,貸:應(yīng)收賬款-某客戶2000;退款的時候,借:應(yīng)收賬款-某客戶2000,貸:銀行存款 2000。
2021 02/27 12:08
84785009
2021 02/27 13:08
現(xiàn)在整理的是以前的舊賬,不用銀行存款科目的。以前都是老板墊付,只要求知道墊付多少了,抵消多少就行了。整理完舊賬才啟用銀行存款的。
84785009
2021 02/27 13:09
主要現(xiàn)在是銜接階段,先抵消了其他就付款先,后面的慢慢用銀行存款支付了,所以在這個階段我不知道怎么做分錄才會平的。
84785009
2021 02/27 13:14
公司不是按常理出牌啊,所以我才不會調(diào)這個分錄的。相當于之前的款項都是老板自己收,自己付的,至于是多少他也不記得了,讓我們重新整理,也是沒辦法,只能通過其他應(yīng)付款-老板,這個科目來替代,看看收了多少,付了多少,抵消就了可以了。然后后面再啟用銀行存款。
婁婁老師
2021 02/27 13:25
之前老板墊付的時候分錄在其他應(yīng)付款-老板的貸方,您提問的分錄是在其他應(yīng)付款-老板的借方,這樣就是在抵消其他應(yīng)付款了啊,等其他應(yīng)付款-老板的貸方金額抵和后來記的其他應(yīng)付款-老板的借方金額一樣的時候,就抵消完了。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~