問(wèn)題已解決

員工交來(lái)的報(bào)銷(xiāo)單未付款先做賬,會(huì)計(jì)分錄

84785005| 提問(wèn)時(shí)間:2021 02/24 15:19
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!借XX費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款
2021 02/24 15:20
84785005
2021 02/24 15:21
我們會(huì)計(jì)都做的其他應(yīng)收款,我不理解,
宋生老師
2021 02/24 15:22
你好!他可能只想用這一個(gè)會(huì)計(jì)科目。不想用2個(gè)
84785005
2021 02/24 15:23
我們這里全按其他應(yīng)收款做的賬,不懂
84785005
2021 02/24 15:24
都是對(duì)的?
宋生老師
2021 02/24 15:24
你好!他不想用那么多科目而已,都計(jì)入到其他應(yīng)收款,這樣查起來(lái)方便
84785005
2021 02/24 15:31
明白了,就是理解起來(lái)困難,感覺(jué)應(yīng)付非得應(yīng)收
宋生老師
2021 02/24 15:34
你好!嗯,理解了就行。是會(huì)計(jì)不想麻煩。
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