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福利費(fèi)發(fā)票認(rèn)證后做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出怎么做分錄?

84784967| 提問時(shí)間:2021 02/18 14:10
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
新年好,福利費(fèi)發(fā)票認(rèn)證后做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的分錄是 借:管理費(fèi)用等科目 ??, ??????貸:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) , ????貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
2021 02/18 14:10
84784967
2021 02/18 14:20
老師新年好,不是特別明白,認(rèn)證時(shí)怎么做呢?是不是少一步呢?
鄒老師
2021 02/18 14:25
你好,認(rèn)證的時(shí)候 借:管理費(fèi)用等科目 ??, ????應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) 轉(zhuǎn)出的時(shí)候 借:管理費(fèi)用等科目 ??, ??????貸:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) , ????貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
84784967
2021 02/18 15:34
為什么沒有貸銀行存款或庫存現(xiàn)金呢?
鄒老師
2021 02/18 15:35
你好,轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額款項(xiàng)有通過銀行扣繳了嗎?
84784967
2021 02/18 15:37
買月餅開的發(fā)票不含稅發(fā)票5000元通過銀行支付
84784967
2021 02/18 15:38
不太明白您問的意思
鄒老師
2021 02/18 15:38
你好,認(rèn)證的時(shí)候 借:管理費(fèi)用等科目 ??, ????應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi),貸:銀行存款 轉(zhuǎn)出的時(shí)候 借:管理費(fèi)用等科目 ??, ??????貸:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) , ????貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出),?貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 ,?貸:銀行存款
84784967
2021 02/18 15:46
進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出為什么費(fèi)用又重復(fù)計(jì)入了呢?
鄒老師
2021 02/18 15:47
你好,因?yàn)橹百M(fèi)用是不含稅金額入賬,后面進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣了,就需要增加費(fèi)用入賬金額?
84784967
2021 02/18 15:51
麻煩您把數(shù)寫一下,我會(huì)看的更清楚,不含稅金額1000,稅額130
鄒老師
2021 02/18 15:52
你好,認(rèn)證的時(shí)候 借:管理費(fèi)用等科目 1000? , ????應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)130,??貸:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi)1130 借:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi)1130,貸:銀行存款1130 轉(zhuǎn)出的時(shí)候 借:管理費(fèi)用等科目 130? , ??????貸:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi)?130 借:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi)?130 , ????貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)?130 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)?130,?貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅?130 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 ?130,?貸:銀行存款?130
84784967
2021 02/18 16:04
平時(shí)沒有計(jì)提福利費(fèi),是不是不用應(yīng)付職工薪酬科目也行???轉(zhuǎn)出時(shí)借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)
鄒老師
2021 02/18 16:04
你好,個(gè)人建議是通過應(yīng)付職工薪酬科目核算。
84784967
2021 02/18 16:05
好的,明白,謝謝您
鄒老師
2021 02/18 16:06
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
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