問題已解決

建筑業(yè)跨區(qū)域預(yù)繳增值稅,分錄怎么做

84784947| 提問時(shí)間:2021 02/16 13:12
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
林夕老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師
你好: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款
2021 02/16 13:13
84784947
2021 02/16 13:15
已經(jīng)開票了,也不需要計(jì)提嘛
林夕老師
2021 02/16 13:21
你好: 找稅局開票,不需要計(jì)提。 對方要發(fā)票,計(jì)提待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額。 借:應(yīng)收賬款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額 滿足收入確認(rèn)時(shí) 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))
84784947
2021 02/16 13:34
小規(guī)模納稅人的,已經(jīng)確認(rèn)收入了,也是這樣做嘛
林夕老師
2021 02/16 13:37
你好: 如果已經(jīng)確認(rèn)收入了 在確認(rèn)收入時(shí), 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 然后把票給對方就行。 等月度納稅時(shí),總未交增值稅減去已經(jīng)預(yù)繳的,把需要補(bǔ)的增值稅交上就可以了。
84784947
2021 02/16 13:44
小規(guī)模跟一般納稅人都有,建筑業(yè)的,有完整的預(yù)繳分錄沒
林夕老師
2021 02/16 13:57
你好: 在預(yù)繳的時(shí)候,分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 預(yù)繳分錄只有這個分錄(一般納稅人,小規(guī)模納稅人,都有這個科目的)。 在月末 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅(未交增值稅是貸增借減,使企業(yè)少交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(已交稅金) 最后,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的貸方余額是需要交的稅額。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      最新回答

      查看更多

      您有一張限時(shí)會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~