問題已解決

老師,您好,2019年我把一筆其他應付款寫成其他應收款了,現(xiàn)在該如何處理呢

84785013| 提問時間:2021 02/02 09:08
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
紫藤老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好、 借 其他應付款 貸 其他應收款
2021 02/02 09:08
84785013
2021 02/02 09:11
老師,我之前做的分錄是借:銀行存款貸:其他應收款
84785013
2021 02/02 09:11
現(xiàn)在怎么調整了
紫藤老師
2021 02/02 09:11
借其他應收款、 貸其他應付款
84785013
2021 02/02 09:16
老師,那這樣調下來其他應收款就又多了
紫藤老師
2021 02/02 09:17
借:銀行存款貸:其他應收款 如果你要沖掉其他應收款,就是分錄 借其他應收款、 貸其他應付款
84785013
2021 02/02 09:23
這樣做出來報表還是不合適,其他應收款就多了,是不是用負數(shù)表示
紫藤老師
2021 02/02 09:33
貸:其他應收款,需要從借方?jīng)_掉的,就可以
84785013
2021 02/02 09:40
老師,您好,那要做兩筆分錄嗎,我還沒明白
紫藤老師
2021 02/02 09:41
借其他應收款、 貸其他應付款
紫藤老師
2021 02/02 09:42
借:銀行存款 貸:其他應收款 沖掉了,最后其他應收款、沒有增加,
84785013
2021 02/02 09:47
老師,做成借其他應收款,貸:其他應付款,報表上其他應付款數(shù)字合適了,其他應收款怎么就多了,還要一筆沖的分錄嗎
紫藤老師
2021 02/02 09:48
不需要,| 你之前的分錄 借:銀行存款 貸:其他應收款 就是其他應收款減少的,現(xiàn)在 借其他應收款、 貸其他應付款 就可以
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~