問題已解決
請問1月發(fā)12月的工資,但是社保費(fèi)及公積金在12月已經(jīng)扣款了,工資和個稅在1月才扣。工資是由我們的公賬轉(zhuǎn)給總部再發(fā)出來的。請問1月入賬社保、公積金、工資、個稅整個入賬是怎么操作呢?
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速問速答12月
借,管理費(fèi)用等
貸,應(yīng)付職工薪酬
借,應(yīng)付職工薪酬
其他應(yīng)收款,社保
貸,銀行存款
1月發(fā)工資
借,應(yīng)付職工薪酬
貸,銀行存款
其他應(yīng)收款
2021 02/01 18:42
84785003
2021 02/01 18:47
12月入賬社保沒有計提,直接就入管理費(fèi)用-社保費(fèi)了,這個月需要補(bǔ)計提麼
84785003
2021 02/01 19:00
在12月的時候計提:借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付工資 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付工資-社保費(fèi) 應(yīng)付工資 -公積金 12月扣社保費(fèi)、公積金時:借:應(yīng)付工資-社保費(fèi)(公司部分) 其他應(yīng)收款-社保費(fèi)(個人部分) 應(yīng)付工資-公積金(公司部分) 其他應(yīng)收款-公積金(個人部分) 貸:銀行存款 1月發(fā)工資時:借:應(yīng)付工資 貸:其他應(yīng)收款-社保費(fèi)(個人部分) 其他應(yīng)收款-公積金(個人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅 其他應(yīng)付款-總部 借:其他應(yīng)付款-總部 貸:銀存 但是應(yīng)交個稅 好像不平只有貸方有數(shù)據(jù)。
陳詩晗老師
2021 02/01 19:45
你后面交稅的時候,就是借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款就行了。
84785003
2021 02/01 20:02
12月沒有做計提,現(xiàn)在1月還能補(bǔ)計提麼?
陳詩晗老師
2021 02/01 20:34
可以的呀,可以補(bǔ)計提的,不影響。
84785003
2021 02/02 09:40
12月 社保費(fèi)當(dāng)時入賬是借:管理費(fèi)用-社保費(fèi) 貸:銀存 現(xiàn)在1月 怎么計提呢,需要紅沖掉這筆分錄再按計提的分錄入賬麼
陳詩晗老師
2021 02/02 10:17
你這個就是計提并支付了,你這里的處理并沒有問題啊
你現(xiàn)在是哪個科目對不上
84785003
2021 02/02 10:22
12月沒有計提啊,計提的分錄不是管理費(fèi)用-社保費(fèi) 貸:應(yīng)付工資-社保費(fèi) 麼,12月入賬只做了一筆 管理費(fèi)用-社保費(fèi) 貸:銀存
陳詩晗老師
2021 02/02 10:22
你,借了費(fèi)用,
你是計提支付一個分錄處理了,同學(xué)
84785003
2021 02/02 10:25
額,那12月的社保費(fèi)在1月就不需要補(bǔ)計提了是吧麼? 但是當(dāng)時入的金額是包含了公司部分及個人部分的了
陳詩晗老師
2021 02/02 11:16
不用了,你再做就重復(fù)了
84785003
2021 02/02 11:18
那當(dāng)時入賬的金額是包含了個人部分的,現(xiàn)在不用調(diào)整麼
陳詩晗老師
2021 02/02 11:24
個人部分,你后面扣除時調(diào)整即可
沒有扣除時不調(diào)整
84785003
2021 02/02 11:51
12月賬面工資也沒有計提,在1月發(fā)放,在1月需要補(bǔ)計提工資麼?
陳詩晗老師
2021 02/02 12:02
工資,你應(yīng)該12月計提,1月發(fā)放
你這里沒有計提,補(bǔ)計提
84785003
2021 02/02 12:53
你好,我現(xiàn)在補(bǔ)計提了12月工資,發(fā)放工資分錄正常入賬應(yīng)該是借:應(yīng)付工資 貸:其他應(yīng)收款-社保(個人部分) 其他應(yīng)收款-公積金(個人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)-個稅 其他應(yīng)付款-總部 ,借:其他應(yīng)付款-總部 貸:銀存 。但是由于12月入賬是把公司和個人部分金額一起入的,沒有其他應(yīng)收款-社保 其他應(yīng)收款 -公積金 這部分,所有如果我按上面發(fā)工資的分錄入又不行,怎么調(diào)呢
陳詩晗老師
2021 02/02 12:57
你后面?zhèn)€人部分
借,其他應(yīng)收款
貸,以前年度損益調(diào)整
借,以前年度損益調(diào)整
貸,未分配利潤
84785003
2021 02/02 13:01
哦,謝謝! 那補(bǔ)計提工資部分也是借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付工資 然后 借:未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 麼?
陳詩晗老師
2021 02/02 13:08
對的,跨年了,用以前年度損益調(diào)整處理
84785003
2021 02/02 14:00
好的,補(bǔ)計提工資時是按應(yīng)發(fā)金額填而不是實發(fā)金額填入對吧?
陳詩晗老師
2021 02/02 14:02
對的,計提按應(yīng)發(fā)計提處理
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