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今年多交的所得稅,在以后年度抵交怎么填寫?

84784956| 提問時間:2021 01/31 22:28
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歡喜老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,稅務(wù)師,CMA
你好。 多交所得說再匯算清繳時退回。 如果所得稅也多記,需要沖回。放在應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅借方。
2021 01/31 22:35
84784956
2021 02/01 07:20
一開始填申報表A類報表時報稅合計多了10了,后面重新填更新報表時 少了10 報表已經(jīng)更正了 賬本上沒有多記這個直接匯算清繳時填寫嗎?
歡喜老師
2021 02/01 07:32
你好 那么這個表上填的數(shù)應(yīng)該是正確的吧
84784956
2021 02/01 09:20
表是正確的 就是扣費時按照前一張表的金額扣的 差十元
84784956
2021 02/01 10:54
這個等匯算清繳時怎么弄
歡喜老師
2021 02/01 11:52
你好 就是說報表是對的,交稅時時多交10元,對吧
84784956
2021 02/01 12:22
是的 多了怎么弄
歡喜老師
2021 02/01 12:47
你好。 下次少交10元就行啦。
歡喜老師
2021 02/01 12:48
下次報稅少交10元就可以啦
84784956
2021 02/01 17:29
比如申報報表500 但實際扣稅510 計提時 借:應(yīng)交所得稅500貸:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅500 繳納時 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅記510 貸:銀行存款510 這個差額10 怎么寫分錄
歡喜老師
2021 02/01 17:42
你好 比如申報報表500 但實際扣稅510 計提時 借:所得稅500 貸:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅500 繳納時 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅記510 貸:銀行存款510 這個差額就在應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 的借方放著。 下月比如申報報表400 但實際扣稅390 計提時 借:所得稅400 貸:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅400 繳納時 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅記390 貸:銀行存款390 然后應(yīng)交稅額-應(yīng)交所得稅 余額清零
歡喜老師
2021 02/01 17:44
就好了,兩個月沖平啦。
84784956
2021 02/01 17:48
好 謝謝老師
84784956
2021 02/01 17:49
如果稅務(wù)局退給了呢
84784956
2021 02/01 17:51
退稅分錄怎么寫?
84784956
2021 02/01 18:10
借:銀行存款10 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅10 這樣對嗎?
歡喜老師
2021 02/01 18:16
你好 是的。您的分錄正確。
84784956
2021 02/01 20:11
謝謝老師
歡喜老師
2021 02/01 20:13
你好 不客氣。祝學(xué)習(xí)順利
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