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建設方預付給施工方材料款,用于支付建設方指定的材料款,(這筆錢正好用于購買材料) 施工方怎么做賬呢?,,預收材料款還要交稅嗎?(施工方尚未給建設方開票)

84784994| 提問時間:2021 01/26 10:22
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 一、收入核算 1、收到預付工程款時 借:銀行存款 貸:預收賬款 應繳稅費-應繳增值稅-銷項稅 2、工程完工結算時 借:預收賬款/應收賬款 貸:工程結算收入 3、結轉收入 借:主營業(yè)務收入 貸:主營業(yè)務成本 管理費用 銷售費用 財務費用等等 借或貸:本年利潤 二、成本的核算 1.發(fā)生的合同成本 借:工程施工—合同成本 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 2.發(fā)生的材料費用 借:管理費用/原材料 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 3.支付人工費 借:工程施工--人工費 貸:現金(或應付工資等) 4.發(fā)生的機械費用 借:工程施工--機械使用費 應交稅費—應交增值稅(進項稅額)(指的租賃) 貸:銀行存款(或累計折舊等) 5.發(fā)生的其他直接費 借:工程施工--其他直接費 貸:銀行存款(或現金等) 6.月末確認收入和成本 借:主營業(yè)務成本(按當期確認的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒擠) 貸:主營業(yè)務收入(按當期確認的工程結算收入) 7.工程完工決算后,應將“工程結算”科目與“工程施工”科目沖抵,沖抵后“工程施工”科目與“工程結算”科目余額均為零。 施工企業(yè)合同完工并結清工程施工和工程結算賬戶時 借:工程結算(按賬面累計余額) 貸:工程施工 三、稅金核算 1.月末結轉增值稅 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 應繳稅費-應繳增值稅(預繳增值稅)(按 2%預繳) 應交稅費-未交增值稅(一般計稅) 2.下月繳納增值稅 借:應交稅費-未交增值稅(一般計稅) 貸:銀行存款 3.某項目同時繳納印花稅 先計提: 借:稅金及附加(也可以做到明細某某稅) 貸:應交稅費——城市建設維護稅 應交稅費——地方教育附加稅 應交稅費——教育附加稅 然后再做支付分錄: 借:應交稅費——城市建設維護稅 應交稅費——地方教育附加稅 應交稅費——教育附加稅 貸:銀行存款
2021 01/26 10:31
84784994
2021 01/26 10:33
這么多, 建設方給我們打款時備注材料款,這個也要預交稅款嗎
樸老師
2021 01/26 10:39
你們的預收款你可以做其他應付款就不交稅
84784994
2021 01/26 10:44
借:銀行 貸:其他應付款 那這個應付款怎么沖了呢?
樸老師
2021 01/26 10:45
借其他應付款 貸主營業(yè)務收入 貸銷項 這樣
84784994
2021 01/26 10:47
這樣確認收入了,不是還是要交稅。老師我沒明白,
樸老師
2021 01/26 10:49
是,有收入肯定是要交稅的
84784994
2021 01/26 10:58
那這樣還有什么辦法嗎?因為我們公司差不多,只是一個中間的環(huán)節(jié),他只是走我們的流水了,打的是材料款然后我們又全額付給了供貨了,最后供貨商再給我們開票。 直接走預收材料款還要交稅嗎?
樸老師
2021 01/26 11:03
是收入就要交稅的
84784994
2021 01/26 11:12
哦,那我直接把購貨發(fā)票轉到成本里邊,然后還是做預收,然后預交增值稅,那附加稅呢?增值稅交了,附加稅是不是也得交?
樸老師
2021 01/26 11:13
增值稅交了附加稅肯定也要交的
84784994
2021 01/26 11:16
哦現在建筑企業(yè)一般納稅人增值稅稅率是9% 還有就是我們公司設置工程施工,但沒設置工程結算這個科目,直接用主營業(yè)務收入可以嗎?
樸老師
2021 01/26 11:22
可以直接用主營業(yè)務收入
84784994
2021 01/26 11:29
收到預收賬款時, 借銀行存款 貸預收 貸應交稅費 等開票時:確認收入,沖預收。 平時購材料借工程施工 —合同成本,期末結轉到主營業(yè)務成本。 這樣可以嗎
樸老師
2021 01/26 11:33
這樣也是可以的哦
84784994
2021 01/26 13:01
好的,謝謝老師
樸老師
2021 01/26 13:03
滿意請給五星好評,謝謝
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