問(wèn)題已解決

老師,新接手一家公司,前任會(huì)計(jì)不交接,不專(zhuān)業(yè),庫(kù)存現(xiàn)金,銀行存款都是負(fù)數(shù),預(yù)付賬款也是負(fù)數(shù),實(shí)際都是正數(shù),應(yīng)該怎么調(diào)整呢,以前憑證也找不到,請(qǐng)老師教下怎么調(diào)整,謝謝

84784956| 提問(wèn)時(shí)間:2021 01/23 08:39
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bullet 老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師,CMA
同學(xué)你好,如果是內(nèi)賬,就根據(jù)實(shí)際的來(lái)做調(diào)整,需要做備注說(shuō)明。
2021 01/23 08:52
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