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老師,你好。我有一筆賬是其他公司開票1萬(材料發(fā)票),實(shí)際我們只支付了9000元給他們,尾款1000元等他們貨到齊了再付尾款。這筆款的會(huì)計(jì)分錄怎么寫

84784963| 提問時(shí)間:2021 01/21 09:06
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
您好 借原材料 在途物資 貸,銀行存款 應(yīng)付賬款
2021 01/21 09:06
84784963
2021 01/21 09:13
老師,那么請問一下將款付清后怎么寫分錄呢
玲老師
2021 01/21 09:16
借應(yīng)付賬款 貸銀行存款
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