問題已解決

你好 小規(guī)模納稅人申報增值稅,申報失敗提示主表第15欄小于本期應抵減稅額,本期實際抵減額應等于主表15欄 但是實際上主表15欄是本期應交稅金阿 怎么可能相等呢

84785012| 提問時間:2021 01/20 22:15
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
你是不是有相關的一個抵減的部分的稅的金額。如果說有的話,才存在這個抵減金額的。
2021 01/20 22:35
84785012
2021 01/20 22:36
嗯 就是稅率3到稅率1的優(yōu)惠
陳詩晗老師
2021 01/20 22:40
那你這個直接是填寫在有一欄是專門的減免稅額就可以了,你是填到哪里你填了附表一嗎?
84785012
2021 01/20 22:43
填了,附表一的有期初余額 導致本期應抵減的稅額 比前面金額大
84785012
2021 01/20 22:43
是不是要更正之前填的才行?
陳詩晗老師
2021 01/20 22:49
如果說你沒有差額,計稅沒有扣除下,你就不應該填附表一同學。
84785012
2021 01/20 22:51
是說增值稅減免稅申報表嗎
陳詩晗老師
2021 01/20 23:02
你這個減免的2%直接填在主表的這個減免稅額這一行就可以了,不用填這個附表一。
84785012
2021 01/20 23:04
不填 他有提示
陳詩晗老師
2021 01/20 23:05
如果說你沒有插耳機睡,沒有這個扣除附表一就不用填。
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