問(wèn)題已解決
你好 小規(guī)模納稅人申報(bào)增值稅,申報(bào)失敗提示主表第15欄小于本期應(yīng)抵減稅額,本期實(shí)際抵減額應(yīng)等于主表15欄 但是實(shí)際上主表15欄是本期應(yīng)交稅金阿 怎么可能相等呢
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速問(wèn)速答你是不是有相關(guān)的一個(gè)抵減的部分的稅的金額。如果說(shuō)有的話,才存在這個(gè)抵減金額的。
2021 01/20 22:35
84785012
2021 01/20 22:36
嗯 就是稅率3到稅率1的優(yōu)惠
陳詩(shī)晗老師
2021 01/20 22:40
那你這個(gè)直接是填寫在有一欄是專門的減免稅額就可以了,你是填到哪里你填了附表一嗎?
84785012
2021 01/20 22:43
填了,附表一的有期初余額 導(dǎo)致本期應(yīng)抵減的稅額 比前面金額大
84785012
2021 01/20 22:43
是不是要更正之前填的才行?
陳詩(shī)晗老師
2021 01/20 22:49
如果說(shuō)你沒有差額,計(jì)稅沒有扣除下,你就不應(yīng)該填附表一同學(xué)。
84785012
2021 01/20 22:51
是說(shuō)增值稅減免稅申報(bào)表嗎
陳詩(shī)晗老師
2021 01/20 23:02
你這個(gè)減免的2%直接填在主表的這個(gè)減免稅額這一行就可以了,不用填這個(gè)附表一。
84785012
2021 01/20 23:04
不填 他有提示
陳詩(shī)晗老師
2021 01/20 23:05
如果說(shuō)你沒有插耳機(jī)睡,沒有這個(gè)扣除附表一就不用填。
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