問題已解決
老師好!如果公司盈利,所得稅費用是要在12月份計提是吧?如果多計提了或者少計提了分別怎么辦呢?還有如果忘記計提了,在21年繳納的時候再計提可以嗎(還是忘記計提了,就不能做賬到所得稅費用里面,要做到利潤分配-未分配利潤里面)?
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速問速答你好? 是的。 12月記得計提 避免跨年了 走以前年度損益調整來處理 。? ? 在21年可以補計提 。走以前年度損益調整轉未分配利潤去??
2021 01/18 11:36
84784990
2021 01/18 11:54
老師好
如果我在12月計提了,但在21年繳納的時候發(fā)現(xiàn)多計提了或者少計提了,分別怎么做分錄了?
還有老師,就是平時預扣預交了所得稅,在年度匯算清繳的時候,發(fā)現(xiàn)還的補繳或者退稅,我又要怎么做會計分錄呢?
meizi老師
2021 01/18 12:00
?你好 1.? ? 補計提 借以前年度損益調整貸應付職工薪酬 2. 多計提 沖 :借應付職工薪酬貸??以前年度損益調整? 3. 補繳納? ?借以前年度損益調整 貸? 應交稅費-應交企業(yè)所得稅? ?借??應交稅費-應交企業(yè)所得稅 貸銀行存款。? ? ? ? ?退稅? ? 做 :借???應交稅費-應交企業(yè)所得稅貸??以前年度損益調整? 借銀行存款貸??應交稅費-應交企業(yè)所得稅
84784990
2021 01/18 12:05
老師好!
補計提為什么貸:應付職工薪酬???
84784990
2021 01/18 12:06
老師好!
你上面的以前年度損益調整,是不是最后都要轉入到利潤分配-未分配利潤科目里面???
meizi老師
2021 01/18 12:06
?你好 你不是工資嗎 ?? 是的? 最后是 以前年度損益調整? 余額轉? 未分配利潤去??
84784990
2021 01/18 13:03
老師好!
我說的不是工資,是企業(yè)所得稅。
meizi老師
2021 01/18 13:22
?你好? ? 企業(yè)所得稅的話 做 :借以前年度損益調整貸應交稅費-應交企業(yè)所得稅 繳納:借??應交稅費-應交企業(yè)所得稅 貸銀行存款? ? ? 借未分配利潤貸以前年度損益調整??
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