問題已解決

買金稅盤440元,航信開了專票含稅160,不含稅價141.59,稅額18.41,一張普票280,專票認(rèn)證了怎么記分錄

84785000| 提問時間:2021 01/16 10:46
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,這個發(fā)票不需要認(rèn)證,都可以全額抵扣的? 按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。 按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2021 01/16 10:47
84785000
2021 01/16 10:48
已經(jīng)認(rèn)證樂怎么辦
鄒老師
2021 01/16 10:49
你好,已經(jīng)認(rèn)證了,你可以只抵扣票面稅額
84785000
2021 01/16 10:50
那從開始買盤到認(rèn)證了141.59的增值稅,整個分錄怎么做
鄒老師
2021 01/16 10:53
你好 購買的時候 借:管理費(fèi)用141.59+280,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)18.41,貸:銀行存款等科目 160+280 實(shí)際抵扣的時候,借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(減免稅款) 280+18.41,貸:管理費(fèi)用?280+18.41
84785000
2021 01/16 10:57
可是之前的會計,把141.59寫在了10月增值稅報表,進(jìn)項(xiàng)稅抵扣那一行怎么辦,
鄒老師
2021 01/16 10:58
你好,不可以,141.59這個不是進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣,而是專用發(fā)票的不含稅金額。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~