問題已解決

我們是小規(guī)模,開了專票也開了普票還開了普通電子發(fā)票.未達(dá)到30萬。怎么報增值稅

84784996| 提問時間:2021 01/14 14:45
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
venus老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
專票的同學(xué),你就填寫第一欄或者第二欄,普票的填寫在免稅額那一欄
2021 01/14 14:51
84784996
2021 01/14 14:52
老師,那我們有無票收入填哪里
venus老師
2021 01/14 15:10
你好,小規(guī)模納稅人無票收入報稅時應(yīng)該填寫在(一)應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)一欄里,或者免稅銷售額第9欄及下面的三個相關(guān)欄內(nèi).
84784996
2021 01/14 16:23
稅金咋天呀
84784996
2021 01/14 16:25
應(yīng)納稅額和減征額咋天呀
venus老師
2021 01/14 16:29
和有票的稅金是一樣的填寫的,只是一個開票,一個不開 減征那塊是比如你們開具1%發(fā)票,那2%就是減征的
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~