問題已解決

老師,請(qǐng)問一下:一般納稅人,本來12月申報(bào)異地預(yù)交增值稅的。但對(duì)方稅務(wù)局讓這個(gè)月在異地繳納,現(xiàn)在已經(jīng)繳納了,這邊增值稅申報(bào)表該怎么填寫?謝謝

84784975| 提問時(shí)間:2021 01/13 20:32
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
附表四,本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額還有主表28欄。
2021 01/13 20:35
84784975
2021 01/13 21:01
那企業(yè)所得稅是記入上個(gè)月嗎?老師
郭老師
2021 01/13 21:06
企業(yè)所得稅jie上個(gè)月這個(gè)什么意思?
84784975
2021 01/13 21:08
老師我那個(gè)申報(bào)表還是不對(duì)呢
郭老師
2021 01/13 21:09
你好 截圖看一下哪個(gè)報(bào)表。
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