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老師,我們企業(yè)2季度申報增值稅時,申報表上收入累計(jì)金額多填了0.54,現(xiàn)在增值稅余額在借方0.02這樣要怎么調(diào)整

84784980| 提問時間:2021 01/07 15:00
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好 通過營業(yè)外支出科目調(diào)整
2021 01/07 15:00
84784980
2021 01/07 15:01
可以說一下具體分錄嗎
bamboo老師
2021 01/07 15:02
借:營業(yè)外支出 0.02 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 0.02
84784980
2021 01/07 15:03
那收入這個不要調(diào)嗎,當(dāng)時填申報表累計(jì)數(shù)比收入帳上金額多了0.54
bamboo老師
2021 01/07 15:04
那您可以四季度少填0.54的收入嗎
84784980
2021 01/07 15:06
申報表只要累計(jì)數(shù)與帳上相符,當(dāng)期數(shù)不影響嗎
bamboo老師
2021 01/07 15:35
申報表只要累計(jì)數(shù)與帳上相符,當(dāng)期數(shù)不影響?? 如果要想做的好 那就去修改2季度的申報表
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