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老師,請問一下,增值稅專票抵扣的方法及申報稅操作。 圖一,二是我增值稅專票抵扣的操作。

84785032| 提問時間:2021 01/07 11:18
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青青老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,稅務師
同學你好,你的是正確操作,哪里有問題呢?
2021 01/07 11:29
84785032
2021 01/07 11:33
老師,我是在申請增值稅時,數(shù)具都是系統(tǒng)自己導入,但是那個加減抵扣10%優(yōu)惠。我不知應怎么填報。 我是應填在 一般項目加計抵減額計算 還是填在 即征即退項目加計抵減額計算
青青老師
2021 01/07 11:48
二個都屬于優(yōu)惠政策。是在不同情況下使用的。自2019年4月1日至2021年12月31日,允許生產(chǎn)、生活性服務業(yè)納稅人按照當期可抵扣進項稅額加計10%,抵減應納稅額(以下稱加計抵減政策)。生產(chǎn)、生活性服務業(yè)納稅人,是指提供郵政服務、電信服務、現(xiàn)代服務、生活服務(以下稱四項服務)取得的銷售額占全部銷售額的比重超過50%的納稅人。 即征即退,是指對按稅法規(guī)定繳納的稅款,由稅務機關在征稅時部分或全部退還納稅人的一種稅收優(yōu)惠。
84785032
2021 01/07 11:53
那老師我公司是物業(yè)公司來的, 應是怎么填報?。?/div>
青青老師
2021 01/07 11:54
物業(yè)公司屬于一般項目?
84785032
2021 01/07 11:57
是這樣填報嗎?
青青老師
2021 01/07 11:59
同學你好,是這樣填的
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