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老師,年末,增值稅有留抵,需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?會(huì)計(jì)分錄怎么寫?

84784966| 提問(wèn)時(shí)間:2021 01/04 12:48
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王老師1
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)從業(yè)資格
您好,留抵的增值稅就掛在轉(zhuǎn)出未交增值稅借方即可 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2021 01/04 12:50
84784966
2021 01/04 12:52
哦,那老師,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出科目,也需要結(jié)平嗎?
王老師1
2021 01/04 12:53
是的,有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的話,貸方再多一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出科目
84784966
2021 01/04 12:54
還有個(gè),待抵扣進(jìn)項(xiàng)?
王老師1
2021 01/04 12:56
待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額不結(jié)轉(zhuǎn)的
84784966
2021 01/04 13:02
哦好的。老師,我再問(wèn)一下,如果,下月我開(kāi)票。我有進(jìn)項(xiàng)稅13,稅額,5000元,銷項(xiàng)稅9000,賬面留抵1000元,這部分,我該如何做分錄?
王老師1
2021 01/04 13:04
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)3000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 3000
84784966
2021 01/04 13:08
好的,老師,年末,結(jié)平進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)等,結(jié)轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)出未交增值稅,這樣做,申報(bào)表,需要填寫什么嗎。
王老師1
2021 01/04 13:08
申報(bào)表和往常一樣填寫,沒(méi)有什么特別的
84784966
2021 01/04 13:09
好的,謝謝老師
王老師1
2021 01/04 13:10
不客氣,祝學(xué)習(xí)愉快
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