問題已解決
減免稅款要不要轉(zhuǎn)到未交增值稅科目? 我這個分錄正確嗎? 老師,圖一圖二合到一起看
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,這個未交增值稅什么原因免稅的
2021 01/01 17:28
84785008
2021 01/02 08:29
減少了步驟,沒用應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目,直接用的應(yīng)交稅費-未交增值稅
佟老師
2021 01/02 08:31
我的意思是你是一般納稅人吧,因為什么減免稅款
84785008
2021 01/02 08:33
是一般納稅人酒店,這是二月份的,疫情期間減免開具的普票增值稅
84785008
2021 01/02 10:39
想知道減免稅的分錄怎么做,用不用應(yīng)交稅費-未交增值稅科目?銷項稅3924.97? 減免1454.78??
借 應(yīng)交稅費-未交增值稅? 1454.78
貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額 1454.78
還是 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 1454.78
貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額 1454.78
請老師告訴我分錄怎么做就行了,不用管為什么減免好嗎?
佟老師
2021 01/02 10:59
你好,如果是免稅,
借應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸營業(yè)外收入
84785008
2021 01/02 11:11
我結(jié)轉(zhuǎn)一下哈,老師看看對不對?
借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅3924.97
貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額1454.78
貸 應(yīng)交稅費-未交增值稅
借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額 1454.78
貸 營業(yè)外收入 1454.78
我沒用上未交增值稅科目呀?
請老師指導(dǎo)一下
佟老師
2021 01/02 13:37
借,銷項稅額
貸進項稅額
轉(zhuǎn)出未交增值稅
借轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸未交增值稅
借未交增值稅
貸營業(yè)外收入
84785008
2021 01/02 14:18
免交增值稅呢?
佟老師
2021 01/02 15:55
免交轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入了
閱讀 614