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實(shí)務(wù)
問題已解決
12月份付了3000的電費(fèi),一直沒開票,計(jì)入了費(fèi)用待攤銷,后期收到發(fā)票需要充掉之前的分錄嗎?還是正常攤銷呢,發(fā)票是放在之前的記賬憑證后面嗎
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速問速答你好,如果金額一樣的你的方法可以。如果金額不一樣,把之前的紅沖。然后再做待攤銷。
2021 01/01 11:10
84784965
2021 01/01 11:11
如果金額不一樣需要沖紅之前的,然后重新攤銷嗎
杰希老師
2021 01/01 11:13
不需要重新攤,把少攤的不上去,后面的按正確金額攤銷
84784965
2021 01/01 11:36
比如說我之前交了3000,后期開了3500,分錄該怎么做呢
杰希老師
2021 01/01 12:03
你好,告訴我攤銷年限
84784965
2021 01/01 12:12
攤銷5個(gè)月
杰希老師
2021 01/01 12:40
紅沖,借:長期待攤費(fèi)用3000(紅字)
貸應(yīng)付賬款3000(紅字)
補(bǔ)之前少攤銷的,借:管理費(fèi)用100
貸:長期待攤費(fèi)用100
當(dāng)期攤銷的,借:管理費(fèi)用700
貸:長期待攤費(fèi)用700
84784965
2021 01/01 12:55
紅沖以后還需要補(bǔ)一個(gè)正確的分錄吧,借長期待攤3500貸銀行存款3500,然后再補(bǔ)之前少攤銷的吧
杰希老師
2021 01/01 13:04
對的對的,不好意思,把這步丟了。
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