問(wèn)題已解決

老師好現(xiàn)在接手一家公司的賬,收付款科目有點(diǎn)亂建了應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款、應(yīng)付賬款、預(yù)收賬款太亂了我現(xiàn)在只想用應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款,那之前掛在賬上的預(yù)收、預(yù)付該怎么處理。

84785043| 提問(wèn)時(shí)間:2020 12/29 17:48
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好,將預(yù)收余額轉(zhuǎn)入應(yīng)收,將預(yù)付余額轉(zhuǎn)入應(yīng)付
2020 12/29 17:49
84785043
2020 12/30 13:40
好的謝謝
立紅老師
2020 12/30 13:41
不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快;
84785043
2020 12/30 13:44
老師預(yù)收的款轉(zhuǎn)到應(yīng)收里要怎么做分錄
立紅老師
2020 12/30 13:46
同學(xué)你好 您看下預(yù)收是哪方的余額,是借方還是貸方?
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