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老師,你好,公司員工免費為員工提供一頓中午飯,請問公司買菜買面油,能否這樣做分錄:借:管理費用—福利費,貸:現(xiàn)金

84784976| 提問時間:2020 12/28 10:41
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
是的,可以這樣賬務處理的
2020 12/28 10:42
84784976
2020 12/28 10:44
不用通過應付職工薪酬過渡嗎?借管理貸應付借應付貸現(xiàn)金?
辜老師
2020 12/28 10:45
最好通過應付職工薪酬過渡
84784976
2020 12/28 10:46
不過渡會有啥影響?應付職工薪酬的金額不準確嗎?
辜老師
2020 12/28 10:47
是的,應付職工薪酬沒有核算全
84784976
2020 12/28 10:51
好的,明白,謝謝老師
辜老師
2020 12/28 10:54
好的,客氣,幫到你就好
84784976
2020 12/28 10:56
老師,那公司為員工購買工服,我要通過應付職工薪酬核算嗎?工服買的時候我這樣做:借管理費用貸現(xiàn)金,發(fā)工資扣了員工錢,借應付職工薪酬貸其他應付款,我感覺我這樣做不對,請老師指點?
辜老師
2020 12/28 10:57
扣員工錢,你應該沖減費用啊
84784976
2020 12/28 11:03
這個工服押金1年以后就給員工退了
辜老師
2020 12/28 11:16
那你就是這樣做 借管理費用貸現(xiàn)金, 借應付職工薪酬貸其他應付款 后面退錢了,在借:其他應付款貸:銀行存款
84784976
2020 12/28 11:23
我這樣做對嗎?
84784976
2020 12/28 11:23
我這樣做對嗎
辜老師
2020 12/28 11:23
是的,是這樣賬務處理的
84784976
2020 12/28 11:24
您能看到我發(fā)的圖片嗎?
84784976
2020 12/28 11:25
對嗎這樣
辜老師
2020 12/28 11:25
不好意思,我看不到你的圖片
84784976
2020 12/28 11:39
老師,我公司有預留工資,有工服押金,我做賬這樣做:借管理費用—工資1000貸應付職工薪酬1000,發(fā)放時:借應付職工薪酬700其他應付款200其他應付款—工服100,這樣做對嗎?那到時候退預留工資和工服押金:借其他應付款貸現(xiàn)金?
辜老師
2020 12/28 11:42
是的,是這樣賬務處理的
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