問(wèn)題已解決

老師,我們是行政單位, 收到給其他單位墊的以前年度的電費(fèi),預(yù)算會(huì)計(jì)和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)怎么做分錄? 還有一個(gè)收到其他單位多預(yù)交以后年度的電費(fèi),預(yù)算會(huì)計(jì)和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)怎么做分錄?

84785000| 提問(wèn)時(shí)間:2020 12/28 07:57
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 借,銀行存款 貸,其他應(yīng)收款 預(yù)算會(huì)計(jì) 借,資金結(jié)存 貸,其他收入
2020 12/29 08:57
陳詩(shī)晗老師
2020 12/29 08:57
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 借,銀行存款 貸,其他應(yīng)付款 預(yù)算會(huì)計(jì) 借,資金結(jié)存 貸,其他收入
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