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出口樣品報關 不收匯和出口樣品不報關 收匯會計分錄有什么區(qū)別?這兩種情況全分錄是怎么寫的?
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速問速答同學您好,出口樣品不收匯實行出口免稅政策,不需要在企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)錄入,需在增值稅納稅申報表上填寫免稅銷售額,對應進項稅額轉(zhuǎn)出,出口報關單及其他合法有效的進貨憑證等資料留存企業(yè)備查。借銷售費用貸主營業(yè)務收入
2020 12/26 10:24
文老師
2020 12/26 10:26
不報關的,那您還做免稅備案嗎,不做的話需要視同內(nèi)銷處理,借銷售費用貸庫存商品應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)
84784956
2020 12/26 10:59
上次問過 老師 樣品是供應商免費給的無法發(fā)票, 沒報關直接快遞出口了 收匯時銀行注明未納入海關統(tǒng)計的樣品 。這種情況分錄怎么寫? 不報關免稅備案怎么做?
文老師
2020 12/26 11:09
那您上次不是有個文件發(fā)的嗎,就按那個要求
84784956
2020 12/26 11:27
這次沒有報關單 也沒有進項發(fā)票
文老師
2020 12/26 11:36
您或者進您的出口退稅申報系統(tǒng)里面看下,可否做免稅申報,沒有進項發(fā)票,估計不可以一般情況下是需要填進項發(fā)票號的
84784956
2020 12/26 11:43
還有個問題問一下 不收匯的情況 進項稅額轉(zhuǎn)出 分錄借 銷售費用 貸庫存商品 應交稅費增值稅 進項稅額轉(zhuǎn)出 嗎?分錄對嗎 ?為什么有的寫分錄借銷售費用 貸主營業(yè)務成本 應交稅費增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出 ?這兩種分錄有區(qū)別嗎?
84784956
2020 12/26 11:44
一個是貸 庫存商品 一個主營業(yè)務成本 這個哪個正確的
文老師
2020 12/26 12:07
如果是是免稅的情況下,是需要做進項稅額轉(zhuǎn)出的
84784956
2020 12/26 12:07
沒有進項發(fā)票的是不是只能視同內(nèi)銷
文老師
2020 12/26 12:07
因為用于免稅的進項稅額是不可以抵扣的
84784956
2020 12/26 12:11
您說不報關的,視同內(nèi)銷處理,借銷售費用 貸庫存商品應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)這里括號里為什么是銷項稅額 不是進項稅額
84784956
2020 12/26 12:17
不免稅情況下 是不是就不用做進項轉(zhuǎn)出 還有轉(zhuǎn)出增值稅為什么入銷售費用 而不是入主營業(yè)務成本里呢?樣品走主營業(yè)務嗎
84784956
2020 12/26 12:26
不收匯和收匯這兩種情況
先進庫存。需不需要結轉(zhuǎn)成本呢?
如果后來銷售了,那就結轉(zhuǎn)營業(yè)成本。如果是用來展銷、學習、或其他什么用途的,那就轉(zhuǎn)入營業(yè)費用是這意思嗎?
文老師
2020 12/26 12:49
視同內(nèi)銷交銷項稅額的,就不需要進項稅額轉(zhuǎn)出
84784956
2020 12/26 13:27
不需要轉(zhuǎn)出是不是 進項稅額和銷項稅額都需要交稅 是這意思嗎? 以后也不銷售了就不需要確認收入所以也不需要結轉(zhuǎn)不需要結轉(zhuǎn)主營業(yè)務成本是這意思嗎?
文老師
2020 12/26 13:48
進項稅額抵扣,銷項稅額繳納的意思
文老師
2020 12/26 13:49
視同銷售主要是交銷項稅額,
84784956
2020 12/26 13:52
比如說樣品是購進的 那購進開的增票 進項稅額就留著抵扣 就不需要轉(zhuǎn)出是這意思嗎?
文老師
2020 12/26 13:53
是,您正常確認銷項的掛
文老師
2020 12/26 13:53
是的,您正常確認銷項的話
84784956
2020 12/26 15:43
比如收到贈品市場價格是100
接受贈送時
借庫存商品 100
貸營業(yè)外收入 100
賣出時收到200
借:銀行存款200
貸:主營業(yè)務收入200
(這里要應交稅費–增值稅嗎?)
結轉(zhuǎn)
借:主營業(yè)務成本100
貸:庫存商品100
這個分錄對嗎?
文老師
2020 12/26 15:46
內(nèi)銷的話就是這樣的,
84784956
2020 12/26 15:48
借銷售費用貸庫存商品應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 意思一樣嗎?
84784956
2020 12/26 15:49
這個不需要結轉(zhuǎn)主營業(yè)務收入嗎?這個不太明白
文老師
2020 12/26 15:59
這個沒有做收入,也就不涉及成本了
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