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請(qǐng)教下各位老師:企業(yè)現(xiàn)在要注銷,留有庫存材料,現(xiàn)在企業(yè)欠有負(fù)債,材料票不開發(fā)票,可以直接將庫存抵債嗎?分錄:借:應(yīng)付,貸:材料

84785040| 提問時(shí)間:2020 12/24 19:30
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
需要材料做銷售處理才可以借應(yīng)收貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交增值稅
2020 12/24 19:30
maize老師
2020 12/24 19:31
可簽訂三方協(xié)議,這個(gè)應(yīng)付貸應(yīng)收抵減
maize老師
2020 12/24 19:32
或者直接材料賣給供應(yīng)商借應(yīng)付貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交增值稅。借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫存商品
84785040
2020 12/24 19:34
就是想不開票,平數(shù)
maize老師
2020 12/24 19:47
不行,你這個(gè)注銷過不了,你們那邊不查賬嗎,我看學(xué)員反饋到時(shí)候查也過不了,按你這樣做
maize老師
2020 12/24 19:47
不查,可以按你寫這樣做,
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