問題已解決
問本月開具上月銷項稅額3600(紅字發(fā)票),本月進項稅額1200,本月銷項稅額36565,分錄如何做,多謝
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速問速答同學(xué),你好
借主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)3600
貸相關(guān)科目
2.如果上月稅款已清,則本月結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅
借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)36565-3600=32965
貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)1200
貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)32965-1200=31765
借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)31765
貸應(yīng)交稅費-未交增值稅31765
2020 12/20 13:02
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