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公司有社保**,不發(fā)工資,社保錢公司付,個人不還回來,這個賬怎么做?????

84785044| 提問時間:2020 12/15 16:17
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
你好 你們付錢的時候 借:其他應收款 貸:銀行存款 但是個人不給錢的話 借:營業(yè)外支出 貸:其他應收款
2020 12/15 16:18
84785044
2020 12/15 16:19
還用計提嗎???
王超老師
2020 12/15 16:19
你好 這個是不需要計提的
84785044
2020 12/15 16:21
交社保時要怎么做賬?
王超老師
2020 12/15 16:21
你好 借:其他應收款 貸:銀行存款
84785044
2020 12/15 16:23
交社保時不應該是借:其他應付款社保費貸:銀行存款嗎?
王超老師
2020 12/15 16:24
你好,這個是不正確的,因為你的前提是社保**的
84785044
2020 12/15 16:26
那我這完整的應該怎么做賬
84785044
2020 12/15 16:27
銀行上流水有稅費扣款
王超老師
2020 12/15 16:27
你好 你們付錢的時候 借:其他應收款 貸:銀行存款 正常情況下別人給你錢 借:銀行存款 貸:其他應收款 但是個人不給錢的話 借:營業(yè)外支出 貸:其他應收款
84785044
2020 12/15 16:29
原始憑證銀行流水是稅費扣款這個沒關系嗎
王超老師
2020 12/15 16:36
你好,這個是沒有關系的
84785044
2020 12/15 16:44
還有其他的做法嗎?能放管理費用里嗎?
王超老師
2020 12/15 16:47
你好,這個不建議的,因為這個社保是你們白白繳納的,這個并不是你們經(jīng)常會發(fā)生的
84785044
2020 12/15 16:49
建筑資質辦理的,估計交3個月或者2個月
王超老師
2020 12/15 16:49
是的,因此你的損失還是比較大的
84785044
2020 12/16 14:36
圖片上是公司負擔個人的嗎?
王超老師
2020 12/16 14:41
你好,不一定的。但是單位繳納為0,是比較異常的
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