問題已解決

老師,你好,想請教一下,金蝶K3應(yīng)付款管理里面付款單生成憑證之后,付款單顯示的狀態(tài)是未核銷,因為里面有一部分是扣了物料費,扣的物料費做的是其他應(yīng)收單,請問這個應(yīng)該如何核銷呀

84785037| 提問時間:2020 12/07 11:39
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
你這個對應(yīng)的相關(guān)的款項收到之后就能夠核銷啊,即便是用其他的物料抵扣,你還是要進(jìn)行核銷的,就做一個核銷的單子,然后后面用分錄調(diào)整。
2020 12/07 12:45
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