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老師,你好,想請教一下,金蝶K3應付款管理里面付款單生成憑證之后,付款單顯示的狀態(tài)是未核銷,因為里面有一部分是扣了物料費,扣的物料費做的是其他應收單,請問這個應該如何核銷呀
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速問速答你這個對應的相關的款項收到之后就能夠核銷啊,即便是用其他的物料抵扣,你還是要進行核銷的,就做一個核銷的單子,然后后面用分錄調整。
2020 12/07 12:45
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老師,你好,想請教一下,金蝶K3應付款管理里面付款單生成憑證之后,付款單顯示的狀態(tài)是未核銷,因為里面有一部分是扣了物料費,扣的物料費做的是其他應收單,請問這個應該如何核銷呀
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