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老師,籌建期未認證的發(fā)票怎么入賬?
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借:管理費用-開辦費
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認證進項稅額
貸:銀行存款等
2020 12/07 11:04
84785026
2020 12/07 11:06
老師,這樣資產(chǎn)負債表上不就有待抵扣的金額了嗎?與增值稅報表不一致咋辦?
bamboo老師
2020 12/07 11:07
這個可以調(diào)整到其他流動資產(chǎn)欄填寫
84785026
2020 12/07 11:12
謝謝老師
bamboo老師
2020 12/07 11:12
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
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