問題已解決
你好,公司收到兩個月前開出的專票,本月重新開具,會計分錄怎么做
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速問速答你好,之前的賬務(wù)紅字發(fā)票的會計分錄
借:銀行存款負數(shù)
貸:主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)
應(yīng)交稅費負數(shù)
借:銀行存款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費
2020 12/02 20:41
84785007
2020 12/02 20:42
上個月已經(jīng)確認收入啦,成本怎么辦
蔡老師5
2020 12/02 22:41
同學(xué)您好,不涉及成本的確認
84785007
2020 12/02 22:49
不應(yīng)該
借庫存商品
貸主營業(yè)務(wù)成本
嗎
84785007
2020 12/02 22:52
銷售成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)
蔡老師5
2020 12/02 22:54
同學(xué)您好,不是這樣處理的哦,不涉及成本的
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