問題已解決

老師,您好,我是接別人的帳,之前有一筆預(yù)收款給的是現(xiàn)金,沒有記賬,只有記錄這比現(xiàn)金存入銀行的記錄,現(xiàn)在我們給他們開票了,我怎么記賬才能平

84785022| 提問時(shí)間:2020 11/30 20:31
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問庫(kù)存現(xiàn)金存入銀行的時(shí)候分錄怎么寫的
2020 11/30 20:31
84785022
2020 11/30 20:32
摘要是存現(xiàn),借銀行,貸現(xiàn)金
bamboo老師
2020 11/30 20:33
那庫(kù)存現(xiàn)金減少了 賬上的跟實(shí)際的一致嗎
84785022
2020 11/30 20:34
老師,是一至的。
bamboo老師
2020 11/30 20:38
前面收到庫(kù)存現(xiàn)金沒有入賬 現(xiàn)在減少了庫(kù)存現(xiàn)金怎么會(huì)一致?
84785022
2020 11/30 20:42
老師,直接存現(xiàn),不就是庫(kù)存現(xiàn)金沒有了么
bamboo老師
2020 11/30 20:51
那您前面庫(kù)存現(xiàn)金沒有借方發(fā)生額 現(xiàn)在存了 貸方減少了 不平啊
84785022
2020 11/30 20:53
老師,對(duì),沒清,我有點(diǎn)糊涂了,那我現(xiàn)在怎么補(bǔ)救,請(qǐng)老師指導(dǎo)
bamboo老師
2020 11/30 20:54
借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:預(yù)收賬款 現(xiàn)在開具發(fā)票 借:預(yù)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
84785022
2020 11/30 21:11
老師,之前存現(xiàn)的分錄還用沖銷嗎
bamboo老師
2020 11/30 21:21
之前存現(xiàn)的分錄不用沖銷
84785022
2020 11/30 21:24
謝謝您老師辛苦了!
bamboo老師
2020 11/30 21:26
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