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你好 我們公司是勞務(wù)公司 稅費(fèi)是由項(xiàng)目以我們公司名義在外地預(yù)繳的 不通過公司賬戶 請(qǐng)問應(yīng)該怎么做分錄

84785000| 提問時(shí)間:2020 11/30 16:07
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 個(gè)人墊付的嗎
2020 11/30 16:08
84785000
2020 11/30 16:10
不是的 約定是對(duì)方繳納3.59%的稅費(fèi) 但是是以我們公司名義交的
郭老師
2020 11/30 16:11
借應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅/附加稅 貸其他應(yīng)付款
84785000
2020 11/30 16:12
他們預(yù)繳后我們開票 然后扣除掉管理費(fèi)后的款由我們公司安排發(fā)放工人工資 稅費(fèi)應(yīng)該怎么體現(xiàn)呢
84785000
2020 11/30 16:14
就是相當(dāng)于他們提前交了 我們不用扣掉這筆稅款了 但是這筆錢沒有經(jīng)過我們公司
郭老師
2020 11/30 16:14
預(yù)繳的稅費(fèi)按上面的做 以后不還錢轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入
84785000
2020 11/30 16:18
所有的項(xiàng)目都是這樣做的 最后都轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入嗎 這樣是合理的嗎
郭老師
2020 11/30 16:30
你好 可以的 就是多交所得稅
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