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普通發(fā)票跨年退票給供應商,需要對方重新開給我起正確的發(fā)票,我司及對方需要什么流程?

84784964| 提問時間:2020 11/25 10:22
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軼塵老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
你好 發(fā)票沖紅需要把原錯誤發(fā)票全部聯(lián)次退給供應商 對方重新開具正確發(fā)票給你們入賬
2020 11/25 10:23
84784964
2020 11/25 10:57
發(fā)票全退回給他們,他們來正確的我們放到憑證里對嗎? 帳如何處理?先沖紅舊票再重新做正確的嗎?雖然金額一樣,不涉及稅
軼塵老師
2020 11/25 11:00
金額一樣的 不需要做其他賬務處理?
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