問(wèn)題已解決

老師您好,我想問(wèn)您:一般納稅人公司購(gòu)進(jìn)貨物沒(méi)辦法取得進(jìn)項(xiàng)票,銷售貨物時(shí)沒(méi)進(jìn)項(xiàng)抵扣,直接交13%的稅,可以這樣嗎?

84785041| 提問(wèn)時(shí)間:2020 11/21 12:43
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蔣老師1
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
每月進(jìn)行納稅申報(bào)的時(shí)候 繳納增值稅,它是以你們公司所有的銷項(xiàng)稅(銷售貨物開的發(fā)票)減去所有的進(jìn)項(xiàng)稅(收到的發(fā)票)計(jì)算的。 如果沒(méi)有其他的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票來(lái)抵扣的話,這13%的稅就要全交了
2020 11/21 12:46
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