問題已解決

老師,麻煩問下,負數(shù)發(fā)票咋做賬尼

84785033| 提問時間:2020 11/19 15:43
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,銷項負數(shù)發(fā)票的分錄是 借:主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), ?貸:應(yīng)收賬款等科目
2020 11/19 15:43
84785033
2020 11/19 16:02
老師,借主營業(yè)務(wù)收入:-97029.7 借應(yīng)交稅費 -應(yīng)交稅增值稅:-970.3 貸應(yīng)收賬款:-98000嗎,數(shù)值前都應(yīng)該加負數(shù)嗎
鄒老師
2020 11/19 16:03
你好,我提供的分錄,借貸方金額都是正數(shù)而不是負數(shù)
84785033
2020 11/19 16:09
老師,這是沖之前做掉的一筆金額尼,為啥是正數(shù)啊
84785033
2020 11/19 16:10
哦,不好意思啊老師,沒細心看,借主營業(yè)務(wù)收,懂了
鄒老師
2020 11/19 16:10
你好,因為我做的是之前收入的相反分錄,所以金額是正數(shù)啊。 可以是之前收入的相反分錄金額正數(shù),也可以是之前收入的相同分錄金額負數(shù) 這兩種方法都是可以的
84785033
2020 11/19 16:15
好的,謝謝老師
鄒老師
2020 11/19 16:16
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
84785033
2020 11/19 16:22
老師,麻煩再問下,開的負數(shù)發(fā)票,和正數(shù)發(fā)票咋樣保管
鄒老師
2020 11/19 16:23
你好,把相應(yīng)聯(lián)次作為相應(yīng)分錄附件,粘貼在憑證后面就是了。
84785033
2020 11/19 16:28
好的,謝謝老師
鄒老師
2020 11/19 16:28
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!?
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