問題已解決
單位是老人福利事業(yè)單位,設(shè)有食堂,設(shè)科目為其他應(yīng)付款/食堂。收到伙食費做貸方其他應(yīng)付款/食堂。支出做借方其他應(yīng)付款。每月食堂人員工資社保跟單位職工一起計提,發(fā)放,繳納。每月從其他應(yīng)付款/食堂里發(fā)放食堂人員工資社保。就從業(yè)務(wù)活動費用科目和應(yīng)付職工薪酬科目里紅沖食堂人員工資。這樣太復(fù)雜了。幫我看看對不對。能不能走什么簡單點的方法
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速問速答你好,同學(xué)。
你這是財務(wù)會計正常的處理,計提,然后發(fā)放。
你如果覺得復(fù)雜,可以考慮按實際支付金額計提費用處理。
2020 11/11 22:18
84784969
2020 11/12 10:22
好的謝謝!
陳詩晗老師
2020 11/12 10:32
不客氣,祝你工作愉快
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