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公司投資47萬買入面值50萬的承兌,貼現(xiàn)2萬元兌出,請問會計分錄怎么做
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借:應(yīng)收票據(jù) 50
借:財務(wù)費用-3
貸:銀行存款 47
借:銀行存款 48
借:財務(wù)費用 2
貸:應(yīng)收票據(jù) 50
2020 11/11 15:01
84785008
2020 11/11 15:04
我實際付款只有47萬,財務(wù)費用2萬,這樣的話借貸雙方不平
84785008
2020 11/11 15:06
應(yīng)該是借應(yīng)收票據(jù)50萬,貸銀行存款47萬,貸財務(wù)費用2萬
84785008
2020 11/11 15:07
剩余1萬元應(yīng)記到貸方那個科目
bamboo老師
2020 11/11 15:08
您可以仔細看看我的分錄 最終是平的 沖減了1萬的財務(wù)費用
84785008
2020 11/11 15:13
年底結(jié)轉(zhuǎn)怎樣結(jié)轉(zhuǎn)呢
bamboo老師
2020 11/11 15:15
不需要年底結(jié)轉(zhuǎn)啊 當月末結(jié)轉(zhuǎn)期間損益就好了
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