問題已解決

.甲公司是一家商業(yè)企業(yè),丙公司是一家生產(chǎn)企業(yè),丙公司是甲公司的常年貨物供應商、甲公司和 業(yè)務進丙公司均為增值稅一般納稅人。本年10月 甲公司共向丙公司購貨226000,取得丙公司開具的增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明價款200000元增值稅稅領(lǐng)26000元, 貨款未付,甲公司本年10月對取得的增以賬面值稅專用發(fā)票進行了認證。本年11月,甲公司已經(jīng)全部以購進價格對外銷售該批貨物,當月甲公司按貨對方直物合增值稅銷售額的10%與丙公司結(jié)算返利,丙公司開具紅字值稅專用發(fā)票,甲公司收到22 600元的賬并于現(xiàn)金返利。要求: (1)對甲公司上述業(yè)務進行賬務處理。(2)對丙公司上述業(yè)務進行賬務處理

84784984| 提問時間:2020 11/09 11:13
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
甲公司賬務處理過程是 借原材料200000 應交稅費進項稅額26000 貸應付賬款226000
2020 11/09 11:27
暖暖老師
2020 11/09 11:28
借銀行存款21200 貸其他業(yè)務收入20000 應交稅費銷項稅1200
暖暖老師
2020 11/09 11:28
乙公司賬務處理 借應收賬款226000 貸其他業(yè)務收入200000 應交稅費銷項稅26000
暖暖老師
2020 11/09 11:28
借銷售費用20000 應交稅費進項稅額1200 貸銀行存款21200
84784984
2020 11/09 11:40
老師返利這個沒有考慮
暖暖老師
2020 11/09 11:54
這個沖減進項稅額的 借應付賬款22600 貸庫存商品20000 應交稅費進項稅額轉(zhuǎn)出2600
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