問題已解決

單位收到上級單位撥的特困人員護(hù)理補助費用,只能??顚S?,這個錢用于支付護(hù)理人員工資。這個錢我單位做的其他應(yīng)付款科目。若用這錢支付工資,怎么做分錄。事業(yè)單位,新會計制度

84784969| 提問時間:2020 11/04 12:46
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
借,其他應(yīng)付款 貸銀行存款 你之前財務(wù)會計作了其他應(yīng)付款,那么你現(xiàn)在支付的時候直接沖減其他應(yīng)付款就可以了。
2020 11/04 12:53
84784969
2020 11/05 08:26
問題在這里,支付護(hù)理員工工資是計提了的,屬于應(yīng)付職工薪酬科目。直接做借其他應(yīng)付款款,貸銀行存款,那應(yīng)付職工薪酬科目呢
陳詩晗老師
2020 11/05 08:44
你這里屬于工資處理,應(yīng)付職工薪酬
84784969
2020 11/05 08:47
意思就是用這個專項的錢來付工資,如何做分錄呢,這個專項的錢擺在其他應(yīng)付款里的
陳詩晗老師
2020 11/05 08:48
如果是你自己企業(yè)工資,你計提通過應(yīng)付職工薪酬處理,如果是給你后,你后面支付就是其他應(yīng)付款
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