問(wèn)題已解決

老師我想問(wèn)下預(yù)交稅款在內(nèi)賬上怎么賬務(wù)處理?另外銀行回單支付的材料款,沒發(fā)票,內(nèi)賬怎么賬務(wù)處理?

84785017| 提問(wèn)時(shí)間:2020 10/26 16:14
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
您好, 借管理費(fèi)用稅款 貸銀行存款 原材料 帶銀行存款
2020 10/26 16:19
玲老師
2020 10/26 16:19
您好, 借管理費(fèi)用稅款 貸銀行存款 借原材料 貸銀行存款
84785017
2020 10/26 16:21
我們都是直接用在項(xiàng)目上的,按項(xiàng)目核算的
玲老師
2020 10/26 16:21
您好, 內(nèi)賬稅金記管理費(fèi)用, 材料沒有發(fā)票,按實(shí)際入賬
84785017
2020 10/26 16:21
預(yù)交的個(gè)人所得稅,企業(yè)所得稅,教育附加,都按管理費(fèi)用?那怎么分項(xiàng)目呢
玲老師
2020 10/26 16:22
您好, 您明細(xì)可以分項(xiàng)目
84785017
2020 10/26 16:22
那我怎么分項(xiàng)目呢??jī)?nèi)賬不能記到工程施工?
玲老師
2020 10/26 16:23
您好 也可以用工程施工,然后a項(xiàng)目b項(xiàng)目
84785017
2020 10/26 16:27
那稅費(fèi)呢
84785017
2020 10/26 16:27
預(yù)交的稅金呢?
玲老師
2020 10/26 16:29
你好 內(nèi)賬記管理費(fèi)用稅金??
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