問(wèn)題已解決
老師我想問(wèn)下預(yù)交稅款在內(nèi)賬上怎么賬務(wù)處理?另外銀行回單支付的材料款,沒發(fā)票,內(nèi)賬怎么賬務(wù)處理?
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速問(wèn)速答您好,
借管理費(fèi)用稅款
貸銀行存款
原材料
帶銀行存款
2020 10/26 16:19
玲老師
2020 10/26 16:19
您好,
借管理費(fèi)用稅款
貸銀行存款
借原材料
貸銀行存款
84785017
2020 10/26 16:21
我們都是直接用在項(xiàng)目上的,按項(xiàng)目核算的
玲老師
2020 10/26 16:21
您好,
內(nèi)賬稅金記管理費(fèi)用,
材料沒有發(fā)票,按實(shí)際入賬
84785017
2020 10/26 16:21
預(yù)交的個(gè)人所得稅,企業(yè)所得稅,教育附加,都按管理費(fèi)用?那怎么分項(xiàng)目呢
玲老師
2020 10/26 16:22
您好,
您明細(xì)可以分項(xiàng)目
84785017
2020 10/26 16:22
那我怎么分項(xiàng)目呢??jī)?nèi)賬不能記到工程施工?
玲老師
2020 10/26 16:23
您好
也可以用工程施工,然后a項(xiàng)目b項(xiàng)目
84785017
2020 10/26 16:27
那稅費(fèi)呢
84785017
2020 10/26 16:27
預(yù)交的稅金呢?
玲老師
2020 10/26 16:29
你好
內(nèi)賬記管理費(fèi)用稅金??
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