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老師不好意思問一下這個怎么計算 某食品廠為增值稅小規(guī)模納稅人,當(dāng)月發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務(wù)。 (1)外購原材料20000元,取得增值稅專用票。(2)購進一批模具,取得的增值稅普通發(fā)票注明金額4000元。 (3)當(dāng)月銷售一批糕點取得含增值稅收入25750元,錢已收到。 (4)以賒銷方式銷售一批餅干,貨已發(fā)出,開具了增值稅普通發(fā)票,取得不含增值稅收入60000元,截至當(dāng)月底收到50000元貨款。要求:計算當(dāng)月該食品廠應(yīng)納增值稅是多少?

84784972| 提問時間:2020 10/23 15:59
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江老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師
一、你這個題目由于小規(guī)模納稅人稅制進行改革,減免稅還是存在一定的問題,這個題目應(yīng)是2019年以前出的題目。 二、下述的計算結(jié)果是按照以前稅制計算的標(biāo)準(zhǔn)答案,增值稅征收率是3%(不享受小規(guī)模納稅人收入小于30萬元減免稅政策,以及疫情期間減按1%的征收率進行征收增值稅)。 1、需要繳納的增值稅是:25750/1.03*3%+60000*3%=750+1800=2550元。
2020 10/23 16:16
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