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小規(guī)模納稅人本月收到預(yù)付款,沒有開票怎么做分錄,如果下月開具了發(fā)票又要怎么做

84784993| 提問時(shí)間:2020 10/22 12:23
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路老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好 收到預(yù)付款 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 開票時(shí) 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2020 10/22 12:24
84784993
2020 10/22 12:24
小規(guī)模沒有,預(yù)收預(yù)付的科目呢
路老師
2020 10/22 12:26
直接記入應(yīng)收賬款科目就好
84784993
2020 10/22 12:26
不對,用了應(yīng)收賬款導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)責(zé)表不平衡
路老師
2020 10/22 12:27
資產(chǎn)負(fù)債表里面應(yīng)收賬款數(shù)據(jù)沒有嗎?預(yù)收賬款數(shù)據(jù)有嗎?
84784993
2020 10/22 12:28
對沒有應(yīng)收賬款的數(shù)據(jù),表里面沒有預(yù)收賬款這欄
路老師
2020 10/22 12:29
那要設(shè)置一下,可能是資產(chǎn)負(fù)債表公式?jīng)]有設(shè)置好
84784993
2020 10/22 12:34
怎么設(shè)置呢
84784993
2020 10/22 12:35
用的金蝶軟件
路老師
2020 10/22 13:09
你把資產(chǎn)負(fù)債表拍了我看一下
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