問題已解決
老師我4月份這工程發(fā)票開了100多萬,現(xiàn)在這個月工程款匯進來了,那么現(xiàn)在老板要用這個錢的話我是不是以還借款的名義把錢匯給老板私人賬號里啊
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速問速答你好
是的
是這么操作的
2020 10/22 10:02
84784997
2020 10/22 10:04
老師這個還借款和借款的比列不要相差太多了是吧?
郭老師
2020 10/22 10:18
借多少
還多少就可以的
84784997
2020 10/22 10:28
老師,就是這單位材料發(fā)票和一些費用發(fā)票的錢是我們另外一個公司戶頭匯出去的,那怎么辦了?就導致這個單位材料發(fā)票沒轉(zhuǎn)過賬,另外個單位應付賬款變負數(shù)了,那是不是要寫一張3方協(xié)議還是怎么弄?
郭老師
2020 10/22 10:37
出委托書
委托其他單位付款的證明
84784997
2020 10/22 10:40
要我開票沒轉(zhuǎn)錢的那個單位出委托書給付款單位的嗎?
84784997
2020 10/22 10:41
老師委托書版本可以給我一個嗎?
郭老師
2020 10/22 10:45
本單位委托xx企業(yè)支付xx企業(yè)的xx貨款
一切責任由本企業(yè)承擔
以后還錢給對方不就可以了
84784997
2020 10/22 11:17
老師以后還錢給支付貨款的單位嗎?那我現(xiàn)在這個沒付貨款的單位把這些應付帳款金額以現(xiàn)金做掉嗎?
郭老師
2020 10/22 11:23
借應付帳款發(fā)票單位貸其他應付款代付款
金額不大卻可以現(xiàn)金支付
84784997
2020 10/22 11:26
金額2-3十萬!那其他因付款里暫掛著嗎?
郭老師
2020 10/22 11:31
不付款就掛賬的
你可以現(xiàn)金每個月做一點
84784997
2020 10/22 13:43
老師那我另外一個單位應付賬款變負數(shù)了應該怎么做賬?
郭老師
2020 10/22 13:49
就是預付賬款
對方?jīng)]有給你開發(fā)票嗎
84784997
2020 10/22 13:51
就是我跟你說的發(fā)票開給我的另外一個單位了,錢是以這個單位匯出去的
郭老師
2020 10/22 13:52
借庫存商品貸應付帳款
84784997
2020 10/22 13:54
我們有2個單位一個是鴻鵠另一個是弘安,鴻鵠單位是收材料發(fā)票,而弘安單位是匯材料發(fā)票的款,而現(xiàn)在弘安單位應付賬款出現(xiàn)負數(shù)了
郭老師
2020 10/22 13:55
那就得對方還錢給你們的
84784997
2020 10/22 13:55
對方指哪個?
郭老師
2020 10/22 13:56
鴻鵠單位
我上午說的你沒看懂吧
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