問題已解決

其他應付款成負數(shù)咋整

84784987| 提問時間:2020 10/20 11:56
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,可以調整到其他應收款核算 借:其他應收款 貸:其他應付款?
2020 10/20 11:56
84784987
2020 10/20 12:00
老師我問下這個我用紅色畫的,提取備用金,我咋做分錄
84784987
2020 10/20 12:01
個人賬戶提取備用金
鄒老師
2020 10/20 12:01
你好,提取備用金的分錄是 借:庫存現(xiàn)金 貸:銀行存款?
84784987
2020 10/20 12:01
所以造成了我的其他應付款成了負數(shù)
鄒老師
2020 10/20 12:03
你好,提取備用金根本不會涉及到其他應付款,提取備用金不是導致其他應付款成了負數(shù)的原因啊??
84784987
2020 10/20 12:03
可是我把他做成了其他應付款,提取備用金,我是不是就做錯了
鄒老師
2020 10/20 12:05
你好,提取備用金,做成其他應付款借方,這樣是錯誤的,正確的應當是 借:庫存現(xiàn)金貸:銀行存款?
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~