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老師 我是小規(guī)模納稅人 我開具了增值稅專用發(fā)票 我算出來的稅費(fèi)和優(yōu)惠后的稅費(fèi)不一樣 我怎么申報(bào)?

84784986| 提問時(shí)間:2020 10/20 11:38
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江老師
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
這個(gè)是需要按專用發(fā)票的不含稅金額填寫增值稅申報(bào)表主表第2行,這個(gè)稅額是按3%計(jì)算的。再填寫減免稅申報(bào)表,最后減免稅后,需要交的稅就是專用發(fā)票上的稅額
2020 10/20 11:40
84784986
2020 10/20 11:47
老師減免稅申報(bào)表 怎么填
江老師
2020 10/20 11:52
就是按3%的稅額,減掉1%的稅額,得到2%的減免稅金額,填寫減免稅申報(bào)表,得到需要減免稅的2%的減免稅金額,就是填正確了。就是反推減免稅處理。
84784986
2020 10/20 11:58
老師如果開的都是普通發(fā)票怎么申報(bào)?
江老師
2020 10/20 12:02
這個(gè)看是否超過季度收入30萬元,如果是沒有超過,就是填寫增值稅申報(bào)表主表第10行或第11行的數(shù)據(jù),保存就可以申報(bào)了,如果是超過30萬元,將不含稅數(shù)據(jù)填寫在增值稅申報(bào)表主表的第3行,再填寫減免稅申報(bào)表,按1%進(jìn)行交稅處理。
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