問題已解決

#提問#老師,增值稅銷項稅減去進(jìn)項稅成負(fù)數(shù)了怎么申報啊

84785012| 提問時間:2020 10/16 17:28
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,增值稅銷項稅減去進(jìn)項稅成負(fù)數(shù)了,就按進(jìn)項稅額留抵申報就是了?
2020 10/16 17:29
84785012
2020 10/16 17:29
老師,那多出的就是作為增值稅留底稅額嗎
鄒老師
2020 10/16 17:29
你好,是的,是這樣的?
84785012
2020 10/16 17:30
老師,報表怎么填呢
84785012
2020 10/16 17:30
直接那個多出的就是作為留底稅額填寫嗎
鄒老師
2020 10/16 17:31
你好,按進(jìn)項稅額,銷項稅額做相應(yīng)附表的填寫,然后那個多出的就是作為留底稅額在增值稅申報表的期末留抵稅額欄次體現(xiàn)就是了
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~